Gastos a Comprobar Diputados (Ayudas sociales)

Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recursos entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.

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Ejemplo: se entregan 10,000 pesos al funcionario publico. Las Etapas/Polizas a generar son:

  1. Crear una Poliza-Diario de Cuenta por pagar por 10,000.00

  2. Emitir el Cheque/transferencia y generar la Poliza-Egreso

  3. Poliza de Comprobacion del Gasto: Se generar cuando el funcionario ejerce el gasto, y presenta las comprobaciones (Documentos, Facturas, etc)

  4. Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar

En total, son 4 polizas que se deben generar:

 

Detalle de las Polizas:

 

1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar

Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuestal

Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP Anticipo/Gtos a comprobar

No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

IdFuncionario

10,000

 

CxP

2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

IdFuncionario

 

10,000

CxP

 

2.- Emitir Cheque/Transferencia a favor del funcionario

Emitir el Cheque o transferencia bancaria a favor del Funcionario, y generar Poliza-Egreso

Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Pagos,Cheques,traspasos>>Pagar CxP pendientes del Pago

No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

IdFuncionario

10,000

 

GastosXComprobar

1-1-1-2- Bancos/Tesoreria

CtaBancaria

 

10,000

GastosXComprobar

En la pantalla de seleccion (filtros)

  • Seleccionar Anticipos

  • Opcionalmente se puede indicar el Id (Clave de empleado) del funcionario

 

3.- Comprobacion de Gastos

Dias despues el Funcionario presenta Facturas y evidencias que amparan/compruebael Gasto/compra

Se generar una Poliza de Cuenta por Pagar para registrar las comprobaciones

A) Comprobación masiva/grupal:

Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP No fiscal

Ejemplo: Proyecto: 1484, COG=4419 Ayudas sociales

 

Cuentas contables afectadas:

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

 

5-2-4-1-Ayudas soc a personas

IdFunc

10,000

 

CxP

2-1-1-5-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

IdFunc

 

10,000

CxP

8-2-4-Egresos Comprometido

IdFunc

10,000

 

 

8-2-2-Egresos por Ejercer

IdFunc

 

10,000

 

8-2-5-Egresos Devengado

IdFunc

10,000

 

 

8-2-4-Egresos Comprometido

IdFunc

 

10,000

 

 

 

4.- Aplicacion/Compensacion

Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar

Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos

  • Genera una Poliza-Diario

  • Marca la Poliza Deudora (del paso 1), como como Pagada

  • Marca la Poliza CxP (Paso 3) como Saldada

Cuentas afectadas

 

Cuenta

Cargo

Abono

 

2-1-1-5 -Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

10,000

 

APLICACION_GTO

1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

 

10,000

APLICACION_GTO

8-2-6-EgEjercido

10,000

 

APLICACION_GTO

8-2-5-EgDevengado

 

10,000

APLICACION_GTO

8-2-7-EgPagado

10,000

 

APLICACION_GTO

8-2-6-EgEjercido

 

10,000