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Cuando se genera una Factura-CFDI de tipo Ingreso y no es pagada en el momento de su expedición, se considera una operación a crédito. Para lo cual el SAT la considera de tipo PPD Pago en Parcialidades o Diferido.

Posteriormente cuando se reciba el pago total o pagos en parcialidades, se deberá expedir un CFDI de complemento de pagos por cada pago recibido.

Es permitido emitir un complemento de Pago que ampare pagos de varios CFDIs. Por ejemplo se puede emitir un solo CFDI de pagos que ampare todos los pagos recibidos de un mismo cliente en un mes (El CFDI de pagos permite dentro de él, desglosar todos los CFDIs pagados)

Observaciones generales

  • El CFDI de pago deberá expedirse a mas tardar el día 10 del mes siguiente al que se realizo el pago.
  • Con este mecanismo, el SAT, el Emisor y el Receptor, podran saber cuando y como una factura fue pagada
  • Una factura de ingreso que tenga vinculado un CFDI de pago ya no podrá cancelarse

El proceso de CFDIs de Pagos, tienen 2 momentos:

Momento 1: Cuando se genera la factura a Crédito, PPD

Momento 2: Cuando el cliente hace un pago parcial o total (Abono) a la factura, y por tanto se deberá emitir el CFDI de Pagos


A) Momento 1

  • Se pacta la venta al cliente a Crédito,PPD  (Pago en parcialidades o diferido)
  • Se emite el CFDI con cantidades, precios e impuestos, y de tipo= I ingreso
  • Puede o no entregarse la mercancía al cliente.
CampoValor
Tipo ComprobanteI  IngresoFijo-Obligatorio
Uso de CFDIEl que solicite el cliente
Método de PagoPPD pago en parcialidades o diferidoFijo-Obligatorio
Forma de Pago99 Por definirFijo-Obligatorio



B) Momento 2:

En el futuro, el cliente Paga el total  y/o  Paga en parcialidades la factura.

Por cada pago hecho por el cliente, se genera un CFDI del tipo PAGO


Campos relevante del CFDI de pagos

CampoValor
Tipo Comprobante *P PagoFijo-Obligatorio
Uso de CFDI*P01 Por definirFijo-Obligatorio
Forma de Pago, Método de pago y Moneda=XXX, Tipo de Cambio
No se llenan, pues se especificaran en el complemento de pago
Clave Producto*84111506Fijo-Obligatorio
Cantidad*1Fijo-Obligatorio
Clave unidad*ACTFijo-Obligatorio
Descripcion*PagoFijo-Obligatorio

Valor unitario, Importe, Subtotal, Impuestos y Total

0Debe ser cero
CFDIs relacionadosUUIDDebe llenarse el UUID del CFDI de ingreso que se esta pagando

Complemento: RECEPCIÓN DE PAGOS: Es un nodo de información ADICIONAL al CFDI de pago, la información relevante de este nodo es:

CampoValor
Fecha de Pago

aaaa-mm-ddThh:mm:ss

Fecha y hora en que se recibió el pago 
Forma de Pago01-Efectivo, 02 Cheque, etc.Se debe elegir la forma en que se recibió el pago
MontoEl monto total o parcial que se este pagando
MonedaMXNLa moneda con se esta pagando
Tipo de cambio
Solo si la moneda es distinta a MXN
Numero de operación
No. de cheque, autorización,  No. de referencia, Spei, etc.
RFC de la cuenta origen
El RFC del banco o institución financiera desde donde se emite el pago
Nombre del BancoNombre del banco, ej. BancomerEs requerido si es extranjero
Cuenta ordenante
Numero de cuenta desde donde salio en pago
RFC emisor de cuente beneficiaria
El RFC del banco o institución financiera en donde se recibe el pago
Cuenta beneficiario
El numero de cuenta donde se recibió el pago
Certificado de pago, cadena de pago y sello de pago
Se usan cuando la forma de pago es transferencia electrónica con Spei

Documentos relacionados al Pago: Los siguientes campos corresponden al CFDI que se esta pagando

  • UUID del documento pagado*
  • Serie y Folio 
  • Moneda*
  • Tipo de cambio
  • Método de pago* =  PPD
  • Numero de parcialidad
  • Importe del saldo anterior
  • Importe pagado
  • Importe del saldo insoluto














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