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DEFINICIÓN

Remisión, Nota de Remisión, Nota de Venta, Ticket, etc. Documento que se debe expedir a los clientes al venderles productos y/o servicios, utilizado al formalizar la venta de productos/servicios ofrecidos por la empresa.

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Documento utilizado cuando existe una relación de compra entre dos partes y se expide a la hora en la que una de las partes hace entrega de artículos o productos a la otra. No tiene el mismo valor que una factura pero es un comprobante de que los productos/servicios fueron entregados.

Crear

Maines te ofrece las siguientes opciones al momento de generar una Remisión de Venta

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Al finalizar Maines limpia el formulario para generar una nueva Remisión.

Remisión directa (desde cero)

Proceso realizado al momento de la venta y no existe documento previo. Para ello deberás ingresar la información solicitada en cada sección.

Cabecera

■ Cliente.- Introduce la clave del cliente o usa el botón de los tres puntos para buscarlo en el catálogo de clientes.

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Aplicada a Cartera.- Si la remisión fue a Crédito, se genera un movimiento de cartera de tipo deudor, con este movimiento se aumenta el saldo deudor del cliente.

Partidas

■ Producto.-  Posicionate en la columna ClaveProducto y teclea la clave del producto/servicio, si la conoces, de lo contrario usa la tecla F4 para buscarlo en el catálogo.

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■ Comentarios.- Puedes indicar un comentario por cada producto seleccionado.

Pie de Pagina

Botones de Edición.- Una vez que tengas los conceptos puedes editarlos. Para ello selecciona una fila.

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Otros Imp..- Si manejas Retenciones u otros Impuestos, se verán reflejados en estos campos.

Datos Adicionales.

■ Vendedor.- De la lista de Trabajadores asigna el vendedor responsable.

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■ Comisión.- Si manejas comisión de venta puedes indicar el porcentaje a entregar por el total de la venta.

Logística

Si la venta será entregada en el domicilio o en alguna de las sucursales del cliente, puedes usar esta pestaña para indicar:

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■ Unidad de Transporte y Ruta de Entrega.- Catálogos existentes en el módulo de logística**.

Cliente

En esta sección se mostrara la información fiscal del cliente seleccionado, te sirve para verificar que los datos sean correctos.


Cobranza

Si tu cliente te indica más de un Método de pago, aquí aparece un listado y los monto por cada uno. En caso de ser una venta a CRÉDITO debe aparecer los días otorgados.

Control Interno

Una vez generada la remisión  cierta información se verá reflejada en estos campos:

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