1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear CXP Anticipo/Gtos a comprobar
...
Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Emitir Cheque/Transferencia directa
Se emite cheque/transferencia directa a fvr del empleado.
No hay afectacion presupuestal. No se especifican COGs
Poliza tipo 2-Egreso: Ej Poliza No. 23200386
Cuentas | Subcuenta | Cargo | Abono |
---|---|---|---|
1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 116.00 | |
1112-Bancos/Tesoreria | IdCuentaBancaria | 116.00 |
2.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra
...
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear
...
CxP
Indicar Proyecto, Indicar COG
Poliza tipo 3-Diario, Ej. 23300540
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
---|---|---|---|
5138-Servicios oficiales ***(Depende del COG elegido) | IdEmpleado | 116.00 | |
2112-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | 100.00 | |
211733-IVA Retenc y contrib a pagar corto plazo | 16.00 | ||
824-Pto Eg Comprometido | 116.00 | ||
822-Pto Eg por ejercer | 116.00 | ||
825-Pto Eg Devengado | 116.00 | ||
824-Pto Eg Comprometido |
3.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario
|
...