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1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favro favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara

Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear CXP Anticipo/Gtos a comprobar

Se genera una Poliza tipo 2-Egreso

2.- Comprobacion de Gastos

Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra

Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear

Se genera una Poliza tipo 3-Diario

3.- Aplicacion/Compensacion

Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos

Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario

  • Marca la poliza del paso 1) como Pagada

  • Marca la poliza del paso 2) como Saldada

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